Faktúra č. 42014032

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014032
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 30.04.2014
  • Celková hodnota: 372,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť