Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014032
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 30.04.2014
- Celková hodnota: 372,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť