Faktúra č. 42016043

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016043
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 18.10.2016
  • Celková hodnota: 445,13 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2016
  • Poznámka:
Tlačiť