Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0061 tesnenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Cihý Požiarna ochrana PREŠOV 45270970 6,00 € 27.05.2022 01.06.2022 Faktúra
82/22/0131 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 471,16 € 30.05.2022 01.06.2022 Faktúra
13/22/0060 žací stôl ku kosačke, nože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Taiš Rudolf 14361167 585,00 € 26.05.2022 01.06.2022 Faktúra
12/22/0118 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 933,22 € 20.05.2022 01.06.2022 Faktúra
12/22/0121 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 119,76 € 25.05.2022 06.06.2022 Faktúra
12/22/0120 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 170,11 € 23.05.2022 06.06.2022 Faktúra
13/22/0058 utierky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 312,00 € 23.05.2022 06.06.2022 Faktúra
12/22/0124 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 597,26 € 30.05.2022 06.06.2022 Faktúra
12/22/0122 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 435,97 € 26.05.2022 06.06.2022 Faktúra
13/22/0059 náplne na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 63,60 € 25.05.2022 06.06.2022 Faktúra
82/22/0130 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 26.05.2022 06.06.2022 Faktúra
12/22/0125 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 1 072,50 € 30.05.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 320,52 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0128 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 789,75 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0127 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 335,23 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0126 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 346,57 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0123 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 856,47 € 27.05.2022 08.06.2022 Faktúra
82/22/0145 školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kantorka, n.o. 45740313 39,00 € 08.06.2022 08.06.2022 Faktúra
12/22/0134 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 238,94 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/0067 optický valec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 257,34 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0143 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0135 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0133 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 103,04 € 06.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0132 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 06.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0131 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 366,75 € 06.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/0062 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 73,72 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0130 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 873,19 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0134 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/0064 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 19,90 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/0063 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 45,90 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »