Magdaléna Kokoruďová-REPROS


Informácie
  • Názov: Magdaléna Kokoruďová-REPROS
  • IČO: 34906231
  • Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
564/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 405,52 € 21.08.2020 22.08.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0460 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 405,64 € 21.08.2020 28.08.2020 Faktúra
564/20/a čistiace a dezinf. prostr. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 661,54 € 17.08.2020 24.09.2020 Objednávka
DFB/20/0526 cistiace prostriedky a rukavice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 661,56 € 23.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFB/20/0588 utierky,obrusy Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 355,88 € 22.10.2020 31.10.2020 Faktúra
35/20 Spotrebný materiál na upratovanie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 30.10.2020 03.11.2020 31.12.2021 02.11.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
724/20 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 523,48 € 27.10.2020 07.11.2020 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0627 materiál na upratovanie a dezinfekciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 2 526,77 € 06.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFB/19/0803 posteľná bielizeň Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 795,01 € 20.12.2019 25.02.2020 Faktúra
DFB/19/0800 paplóny a vankúše Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 120,01 € 20.12.2019 25.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6