Faktúra č. DFB/22/0510

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0510
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.08.2022
  • Celková hodnota: 542,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 29,30,/21 d26,27/22
  • Identifikácia objednávky: 605/22
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
605/22 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 542,30 € 02.08.2022 18.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť