Faktúra č. DFB/22/0236

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0236
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a dezinfekcia
  • Dátum doručenia: 22.04.2022
  • Celková hodnota: 1 206,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 29,30/22
  • Identifikácia objednávky: 292/22/a
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
292/22/a čistiace a spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 206,27 € 14.04.2022 22.04.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť