Faktúra č. DFB/22/0374

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0374
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a dezinfekcia
  • Dátum doručenia: 21.06.2022
  • Celková hodnota: 1 907,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 29,30,31/21
  • Identifikácia objednávky: 461/22
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
461/22 čistiaci a spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 907,93 € 08.06.2022 22.06.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť