Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0168 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZENCO Corp. a.s. 09862421 248,40 € 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
DFB/22/0050 stolík pre zdr.sestru Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVZAR s.r.o. 47831499 188,40 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0868 zdravotnícky materiál (obväzy, rahabilitačné pomôcky) Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ZDRAVIMAT s.r.o. 54183456 455,76 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0322 prac.odev prijímateľom na aktiv.prácach Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 152,57 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0781 pracovné odevy pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 4 467,48 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0780 pracovné odevy pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 WINTEX s r.o. 31700438 709,44 € 02.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0617 spotreba vody 9/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 642,75 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0667 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 241,05 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0755 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 562,34 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0842 VVS 17.11.-12.12.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 436,35 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0035 vodné a stočné 9.12.21-18.1.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 426,52 € 24.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0100 vodné a stočné 19.1.-15.2.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 741,27 € 21.02.2022 25.02.2022 Faktúra
DFB/22/0146 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 435,57 € 16.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0239 vodné a stočné 10.3.-19.4.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 708,89 € 25.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB/22/0313 vodné a stočné 20.4.-23.5.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 242,72 € 27.05.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0366 vodné a stočné 24.5.-13.6.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 420,60 € 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0453 vodné, stočné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 286,80 € 25.07.2022 02.08.2022 Faktúra
DFB/22/0525 vodné, stočné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 763,93 € 24.08.2022 01.09.2022 Faktúra
DFB/22/0787 vianočné stromčeky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Vladislav Bakajsa 36161276 132,00 € 05.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFB/22/0544 spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 210,00 € 05.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB/22/0327 invalidné vozíky 5 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 649,00 € 01.06.2022 16.06.2022 Faktúra
DFB/22/0409 chodúľka pre čiastočne imobilných 6 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 547,40 € 07.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFB/22/0651 ťažné zariadenie + montáž Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIKOL spol. s r.o. 31670873 320,00 € 14.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0652 príves a príslušenstvo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIKOL spol. s r.o. 31670873 884,00 € 14.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0863 plachtová nadstavba na prívesný vozí Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIKOL spol. s r.o. 31670873 323,00 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0871 materiál na ošetrovanie a rehabilitáciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 672,41 € 23.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFB/22/0729 materiál na ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 418,82 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0507 valec paintline, štetec, živica Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Twin-service s.r.o. 47130318 502,79 € 15.08.2022 24.08.2022 Faktúra
DFB/22/0522 epoxidová živica Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Twin-service s.r.o. 47130318 72,00 € 22.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB/22/0300 stav.materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 194,68 € 19.05.2022 24.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »