DFB/22/0168 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
|
248,40 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
stolík pre zdr.sestru |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVZAR s.r.o. |
47831499 |
|
188,40 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0868 |
zdravotnícky materiál (obväzy, rahabilitačné pomôcky) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
455,76 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0322 |
prac.odev prijímateľom na aktiv.prácach |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
152,57 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0781 |
pracovné odevy pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
4 467,48 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0780 |
pracovné odevy pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
709,44 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0617 |
spotreba vody 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 642,75 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0667 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 241,05 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0755 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 562,34 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0842 |
VVS 17.11.-12.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 436,35 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
vodné a stočné 9.12.21-18.1.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 426,52 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
vodné a stočné 19.1.-15.2.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 741,27 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 435,57 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0239 |
vodné a stočné 10.3.-19.4.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 708,89 € |
25.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0313 |
vodné a stočné 20.4.-23.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 242,72 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0366 |
vodné a stočné 24.5.-13.6.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 420,60 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0453 |
vodné, stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 286,80 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0525 |
vodné, stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 763,93 € |
24.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0787 |
vianočné stromčeky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Vladislav Bakajsa |
36161276 |
|
132,00 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0544 |
spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
210,00 € |
05.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0327 |
invalidné vozíky 5 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 649,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0409 |
chodúľka pre čiastočne imobilných 6 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
547,40 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0651 |
ťažné zariadenie + montáž |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIKOL spol. s r.o. |
31670873 |
|
320,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0652 |
príves a príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIKOL spol. s r.o. |
31670873 |
|
884,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0863 |
plachtová nadstavba na prívesný vozí |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIKOL spol. s r.o. |
31670873 |
|
323,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0871 |
materiál na ošetrovanie a rehabilitáciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
672,41 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0729 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
418,82 € |
10.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0507 |
valec paintline, štetec, živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
502,79 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0522 |
epoxidová živica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Twin-service s.r.o. |
47130318 |
|
72,00 € |
22.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0300 |
stav.materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
194,68 € |
19.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |