Faktúra č. DFB/22/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 20.4.-23.5.2022
  • Dátum doručenia: 27.05.2022
  • Celková hodnota: 2 242,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť