Faktúra č. DFB/22/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 9.12.21-18.1.2022
  • Dátum doručenia: 24.01.2022
  • Celková hodnota: 2 426,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/12
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť