Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0659 syst.podpora MAGMA 3q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFB/21/0753 nová verzia MAGMA 4q 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 18.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0862 systémová podpora MAGMA HCM 10-12/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0007 nova verzia MAGMA 1q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 13.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0223 nová verzia MAGMA 2q 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 20.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0187 syst.podpora MAGMA 1q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 135,29 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB/21/0556 21 stoličiek na izby ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 1 047,90 € 03.09.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0586 20 stoličiek pre klientov ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 998,00 € 16.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFK/21/0015 kotol plynový GLR-152 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 3 644,09 € 20.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFB/21/0869 disky 61x15 na služ.mot.vozidlo Citroen Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Soffy Motors, spol. s r.o. 36444219 216,00 € 20.12.2021 21.12.2021 Faktúra
DFB/21/0478 servisná kontrola VT 479 BI Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Š-AUTOSERVIS VRANOV, s.r.o. 36455385 140,50 € 04.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB/21/0776 stolička -18 ks, kreslo -3 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ALDA Vranov n.T., s.r.o. 36463116 1 186,00 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0727 radlica na sneh + snežné reťaze Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 458,00 € 10.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0795 prístroje na údržbu - motorová kosačka s príslušenstvom, zvárací inventor, vysavač Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 997,12 € 30.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0127 tiahlo na kosacku Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 49,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0879 servis, oprava kosačky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 8,80 € 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
DFB/21/0102 respirátory FFP2 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 800,00 € 02.03.2021 05.03.2021 Faktúra
DFB/21/0114 kancel.material Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 128,09 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0165 cistiace a kancelarske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 671,46 € 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFB/21/0164 cistiace a kancelarske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 223,58 € 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFB/21/0636 čistiace a pracie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 2 774,95 € 07.10.2021 19.10.2021 Faktúra
DFB/21/0674 pracovné kalendáre pre rok 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 60,60 € 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0673 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 437,24 € 21.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFB/21/0778 značkovač centropen Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 4,90 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0752 čistiace potreby a prášky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 652,36 € 18.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFB/21/0813 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 890,75 € 03.12.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB/21/0357 kancel.potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 261,28 € 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB/21/0356 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 212,85 € 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB/21/0355 pracie a dezinf.prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 118,22 € 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB/21/0353 tonery do tlačiarne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 37,94 € 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra