Faktúra č. DFK/21/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/21/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: kotol plynový GLR-152
  • Dátum doručenia: 20.10.2021
  • Celková hodnota: 3 644,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 785/21
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
785/21 V zmysle prieskumu trhu Vám ako úspešnému uchádzačovi zasielame objednávku na KOTOL 150 L v zmysle Vašej cenovej ponuky vo výške 3644,09 eur s DPH. Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 3 644,09 € 11.10.2021 20.10.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť