SPP,a.s.


Informácie
  • Názov: SPP,a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
295/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 728,85 € 13.06.2022 30.06.2022 Faktúra
353/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2022-30.06.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 968,91 € 12.07.2022 28.07.2022 Faktúra
403/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2022-31.07.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 894,94 € 10.08.2022 31.08.2022 Faktúra
458/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 893,84 € 12.09.2022 27.09.2022 Faktúra
518/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 724,00 € 12.10.2022 04.11.2022 Faktúra
571/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 979,87 € 11.11.2022 29.11.2022 Faktúra
631/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 5 778,92 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
675/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 441,31 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
042/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.01.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 4 369,67 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
091/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.-28.02.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 882,20 € 11.03.2021 22.03.2021 Faktúra
154/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.-31.03.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 349,24 € 13.04.2021 24.04.2021 Faktúra
213/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.-30.04.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 815,63 € 12.05.2021 20.05.2021 Faktúra
269/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 970,71 € 10.06.2021 25.06.2021 Faktúra
346/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2021-30.06.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 235,02 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
387/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 036,55 € 10.08.2021 17.08.2021 Faktúra
439/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 127,69 € 10.09.2021 22.09.2021 Faktúra
506/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 758,40 € 12.10.2021 22.10.2021 Faktúra
578/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2021-31.10.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 626,85 € 10.11.2021 23.11.2021 Faktúra
656/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.-30.11.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 076,24 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
720/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 4 020,70 € 31.12.2021 14.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »