SPP,a.s.
Informácie
- Názov: SPP,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 241,90 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
675/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 923,08 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
158/23 | vyúčtovanie za odber el. energie 01.03.2023-31.03.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 326,80 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
193/23 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 4 936,27 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
207/23 | vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 021,52 € | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
245/23 | opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | -145,96 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
675/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 441,31 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
631/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 5 778,92 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
571/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 979,87 € | 11.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
518/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 724,00 € | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
458/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 893,84 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
403/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2022-31.07.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 894,94 € | 10.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
353/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2022-30.06.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 1 968,91 € | 12.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
295/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 2 728,85 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
233/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2022-30.04.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 6 140,52 € | 12.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
187/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2022-31.03.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 778,34 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
121/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2022-28.02.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 7 692,17 € | 10.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
063/22 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 9 972,89 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
720/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 4 020,70 € | 31.12.2021 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
656/21 | vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.-30.11.2021 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | SPP,a.s. | 35815256 | 3 076,24 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |