Faktúra č. 153/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 153/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023
- Dátum doručenia: 12.04.2024
- Celková hodnota: 5 419,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 13/2022, dod. č. 001
- Dátum zverejnenia: 03.05.2024
- Poznámka: