ATC-JR, s.r.o.
Informácie
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 14.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 232,87 € | 20.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
019/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 18.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 298,77 € | 25.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
055/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 12.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 304,30 € | 16.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
26/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče - 5 kg.,uhorky sterilizované 3,5 kg- 6 ks.,tvaroháčik vanilka 80 g- 72 ks.,maslo čerstvé 250 g- 80 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600 g- 3 ks.,kompót tekvica s ananásom 3450 g- 3 ks.,keks Milenka | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 304,30 € | 08.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
63/2021 | nákup potravín: maslo čerstvé 250 g 80 ks tvaroháčik Nika kakao 80 g 96 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 148,41 € | 19.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
57/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov: čalamáda Dunajská 3300g/4 l- 3 ks.,lečo Pepperonata 2,5 kg-2 ks.,kompót miešaný 2650g- 6 ks.,kompot hrušky kocky 2500 g- 6 ks.,kompót hroznový 2650 ml/2600 g- 6 ks.,cestovina- cestovinová ryža 5 kg- 4 ks.,cestoviny- zemiakov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 346,14 € | 15.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
112/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 17.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 346,14 € | 18.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
120/21 | dodávka potravín - maslo, tvaroháčik 22.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 148,41 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
106/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov: cestovina- rezance široké 5 kg- 4 ks.,cestovina-zemiakové vrkoče 5 kg- 3 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,DIA kompót jablkový 560 g- 16 ks.,DIA kompót marhuľový 720 ml/660 g- 16 ks.,kompót broskyňový 2650ml/2600g | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 486,67 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
208/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 04.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 486,67 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
127/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov: sirup zelené jablko 3 l- 2 ks.,sirup tropik 3 l- 2 ks.,sirup lesná jahoda 3 l- 2 ks.,sirup detská cola 3 l- 2 ks.,sirup čierna ríbezľa 3 l- 2 ks.,maslo čerstvé 250 g- 40 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600g/3720 ml- 3 ks.,kom | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 326,23 € | 01.06.2021 | 07.06.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
259/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 02.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 326,23 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
161/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov: tvaroháčik Nika kakao 80 g- 48 ks.,tvaroháčik Nika vanilkový 80 g- 24 ks.,paštéta Majka 23 g- 24 ks.,maslo čerstvé Milenka 250 g- 20 ks.,cestovina niťovky 2,5 kg- 4 ks.,lečo pepperonata 2,5 kg- 3 ks.,kompót višňový bez kôst | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 293,40 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
342/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 08.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 293,40 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
171/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov: maslo čerstvé Milenka 250 g 40 ks.,paštéta Majka 23 g- 24 ks.,cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 4 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 150 ks.,džús multivitamín 200 ml Zeus-120 ks.,kompót ananás kúsky 3100 ml/3035 g- 6 ks. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 249,28 € | 23.07.2021 | 05.08.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
363/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 26.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 249,28 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
403/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 16.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 254,32 € | 25.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
189/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov : maslo čerstvé Milenka 250 g- 52 ks.,syr tavený Bejby 100 g- 12 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,kompót čerešňa bez kôstky 700 g/720 ml- 16 ks.,kompót odkôstkovaný slivkový 4 l/3600 g- 3 ks., kompót čereš | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 254,32 € | 16.08.2021 | 08.09.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
217/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov: maslo čerstvé Milenka 250 g- 80 ks., Milenka sirup do mlieka banán 1 l- 1 ks., jahoda 1 l- 1 ks., príchuť krowka 1 l- 1 ks., cestovina -tarhoňa 5 kg- 4 ks.,.,kompót broskyne lúpané kocky 3100 ml/3050 g - 6 ks.,kompot čerešň | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 367,34 € | 13.09.2021 | 20.09.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
452/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 16.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 367,34 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra |