Faktúra č. 363/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 363/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 26.07.
  • Dátum doručenia: 02.08.2021
  • Celková hodnota: 249,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 171/2021
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
171/2021 nákup potravín a DIA výrobkov: maslo čerstvé Milenka 250 g 40 ks.,paštéta Majka 23 g- 24 ks.,cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 4 ks.,croissant midi s čokoládou 50 g- 150 ks.,džús multivitamín 200 ml Zeus-120 ks.,kompót ananás kúsky 3100 ml/3035 g- 6 ks. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 249,28 € 23.07.2021 05.08.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť