Faktúra č. 055/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 055/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 12.02.
- Dátum doručenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 304,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/2021
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče - 5 kg.,uhorky sterilizované 3,5 kg- 6 ks.,tvaroháčik vanilka 80 g- 72 ks.,maslo čerstvé 250 g- 80 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600 g- 3 ks.,kompót tekvica s ananásom 3450 g- 3 ks.,keks Milenka | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 304,30 € | 08.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |