Faktúra č. 055/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 055/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 12.02.
  • Dátum doručenia: 16.02.2021
  • Celková hodnota: 304,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/2021 nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče - 5 kg.,uhorky sterilizované 3,5 kg- 6 ks.,tvaroháčik vanilka 80 g- 72 ks.,maslo čerstvé 250 g- 80 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600 g- 3 ks.,kompót tekvica s ananásom 3450 g- 3 ks.,keks Milenka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 304,30 € 08.02.2021 26.02.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť