Faktúra č. 010/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 010/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 14.01.
  • Dátum doručenia: 20.01.2021
  • Celková hodnota: 232,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 5/2021
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2021 nákup potravín a DIA výrobkov: kompót hroznový 2650ml/2600 g 6 ks kompót hrušky kocky 2500 g 6 ks kompót miešaný 2650 g 6 ks kompót tekvica s ananásom 3450 g 3 ks maslo čerstvé gazdovské 250 g 80 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 232,87 € 13.01.2021 27.01.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť