Magdaléna Kokoruďová - REPROS


Informácie
  • Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
  • IČO: 34906231
  • Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
195/21 nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 68,10 € 06.05.2021 18.05.2021 Faktúra
276/21 nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 942,42 € 16.06.2021 02.07.2021 Faktúra
275/21 nákup pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 679,87 € 16.06.2021 02.07.2021 Faktúra
401/21 dodávka tovaru - soľ tabletová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 190,80 € 19.08.2021 08.09.2021 Faktúra
513/21 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 4 220,21 € 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
512/21 nákup pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 442,93 € 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
673/21 nákup pracích prostriedkov - aviváž Silan Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 20,83 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
672/21 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 60,24 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
053/20 nákup pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 900,31 € 07.02.2020 18.03.2020 Faktúra
052/20 nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 433,64 € 07.02.2020 18.03.2020 Faktúra
086/20 dodávka tovaru - soľ tabletová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 124,80 € 28.02.2020 31.03.2020 Faktúra
116/20 dodávka tovaru - dezinfekčný gél na ruky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 441,60 € 18.03.2020 02.04.2020 Faktúra
174/20 nákup dezinfekčných, hygienických a čistiacich prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 097,34 € 23.04.2020 05.05.2020 Faktúra
173/20 dodávka pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 991,61 € 23.04.2020 05.05.2020 Faktúra
248/20 nákup pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 618,34 € 10.06.2020 16.06.2020 Faktúra
247/20 nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 592,28 € 10.06.2020 16.06.2020 Faktúra
240/20 nákup tovaru - jednorázové rukavice BARBARY Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 298,80 € 08.06.2020 16.06.2020 Faktúra
390/20 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 3 142,30 € 04.09.2020 23.09.2020 Faktúra
389/20 nákup pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 023,36 € 04.09.2020 23.09.2020 Faktúra
578/20 dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 3 627,60 € 08.12.2020 20.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »