Magdaléna Kokoruďová - REPROS


Informácie
  • Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
  • IČO: 34906231
  • Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov-Ľubotice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
111/24 dodávka tovaru - prachovka fl. biela 30x40 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 12,96 € 26.03.2024 11.04.2024 Faktúra
673/21 nákup pracích prostriedkov - aviváž Silan Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 20,83 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
336/23 dodávka tovaru - hygienický, dezinfekčný roztok 5l Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 43,18 € 20.07.2023 04.08.2023 Faktúra
145/2023 nákup hygienických prostriedkov: hygienický bezoplachový roztok 5 l 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 43,18 € 18.07.2023 27.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
672/21 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 60,24 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
195/21 nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 68,10 € 06.05.2021 18.05.2021 Faktúra
344/23 dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 79,20 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
065/24 dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 100,10 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
84/2021 nákup respirátorov FFP2 300 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 120,00 € 15.04.2021 27.04.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
165/21 dodávka tovaru - respirátory FFP2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 120,00 € 20.04.2021 28.04.2021 Faktúra
086/20 dodávka tovaru - soľ tabletová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 124,80 € 28.02.2020 31.03.2020 Faktúra
136/22 dodávka tovaru - soľ posypová, soľ tabletová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 146,46 € 21.03.2022 29.03.2022 Faktúra
307/2023 Rhs- nákup čist.dezinfek.a pracich prostr: indulona necht.100ml 6ks domestos 750ml 5ks domestos WC blok 40g 20ks mycia handra 60x50 10ks finish leštidlo 800ml 2ks finis lešt. 250ml 2ks bonux 7,5kg biele 1ks clin na okná 500ml Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 153,46 € 18.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
653/23 RhS - nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 153,46 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
51/2021 nákup respirátorov FFP2 v počte 355 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 156,20 € 12.03.2021 22.03.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
103/21 nákup tovaru - respirátory FFP2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 156,20 € 16.03.2021 29.03.2021 Faktúra
447/23 dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 162,36 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
39/2021 nákup respirátorov FFP2 v počte 400 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 176,00 € 02.03.2021 11.03.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
079/21 nákup tovaru - respirátory FFP2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 176,00 € 08.03.2021 18.03.2021 Faktúra
401/21 dodávka tovaru - soľ tabletová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 190,80 € 19.08.2021 08.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 »