Faktúra č. 336/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 336/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - hygienický, dezinfekčný roztok 5l
  • Dátum doručenia: 20.07.2023
  • Celková hodnota: 43,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 145/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
145/2023 nákup hygienických prostriedkov: hygienický bezoplachový roztok 5 l 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 43,18 € 18.07.2023 27.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť