Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
358/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 170,86 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
393/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 054,99 € 23.08.2023 07.09.2023 Faktúra
430/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.08.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 520,30 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
449/23 dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 054,04 € 21.09.2023 04.10.2023 Faktúra
468/23 dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 204,91 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
504/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 126,52 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
555/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 052,64 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
540/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 400,26 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
580/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 128,97 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
627/23 dodávka ovocia a zeleniny 04.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 093,74 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
673/23 dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 090,42 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
313/23 internet (RhS Lipany) za obdobie 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
462/23 RhS - internet za 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martin Kandráč - LiveNET 43431810 45,00 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
283/23 účastnícky poplatok za vzdelávanie "Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mosty Integrácie 42414199 120,00 € 27.06.2023 04.07.2023 Faktúra
175/23 nákup - materiál na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 126,91 € 27.04.2023 05.05.2023 Faktúra
404/23 nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 138,11 € 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
553/23 výroba kľúčov, materiál na údržbu (redukcia), mat. na pracovné terapie (SLOVAKRYL) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 71,20 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
014/23 dodávka - hydročerpadlo 2S90 (malotraktor) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 125,00 € 24.01.2023 10.02.2023 Faktúra
036/23 spojka - hadica k hydročerpadlu na malotraktor Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 35,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
047/23 oprava prečerpávacej stanice - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 327,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
116/23 oprava rozvodov elektrickej energie - havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 5 595,76 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
230/23 odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie (kuchyňa, práčovňa) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 569,00 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
473/23 oprava nefunkčného núdzového osvetlenia - budovy DSS Sabinov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 868,45 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
623/23 oprava - odstránenie nedostatkov pre plynové kotolne SO01,02,03,04,05,06 + softvérové úpravy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 6 534,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
577/23 oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 162,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
121/23 nákup tovaru na opravu prádla (práčovňa) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 118,80 € 27.03.2023 05.04.2023 Faktúra
569/23 RhS - nákup materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 147,10 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
568/23 RhS - nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 99,40 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
355/23 dodávka potravín - treska v majonéze 27.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 97,87 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
382/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 93,62 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »