Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
273/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 927,74 € 16.06.2023 28.06.2023 Faktúra
665/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 430,49 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
666/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-27.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 095,18 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
619/23 revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 OK KLima s.r.o. 47068167 756,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
603/23 nákup tovaru - Vzorová príručka implementácie štandardov kvality Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 997,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
283/23 účastnícky poplatok za vzdelávanie "Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mosty Integrácie 42414199 120,00 € 27.06.2023 04.07.2023 Faktúra
417/23 výroba a montáž (otváracie a posuvné dvere, svetlíky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Žvanda 34815511 3 980,00 € 05.09.2023 09.10.2023 Faktúra
014/23 dodávka - hydročerpadlo 2S90 (malotraktor) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 125,00 € 24.01.2023 10.02.2023 Faktúra
036/23 spojka - hadica k hydročerpadlu na malotraktor Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 35,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
606/23 nákup - materiál na údržbu (lišta PVC roh, lepidlo, odhrňovač snehu) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 448,10 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
279/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 16.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
254/23 dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
331/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
376/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
407/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
342/23 oprava - čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 418,16 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
551/23 oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 479,80 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
587/23 oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 621,80 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
610/23 oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 885,44 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
605/23 oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
668/23 stavebné práce pri oprave v budove SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 183,50 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
043/23 oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 846,30 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
128/23 oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 491,50 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
165/23 oprava ústredného vykurovania - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 908,10 € 21.04.2023 05.05.2023 Faktúra
224/23 oprava - ochrana čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 271,76 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
277/23 oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
351/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 319,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
350/23 RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 439,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
402/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 325,00 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
401/23 RhS - odber stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 445,10 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »