Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
019/2024 nákup potravín: zavináče 3kg 15kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,46 € 06.02.2024 20.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
071/24 nákup tovaru (LED žiarovky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 78,96 € 28.02.2024 14.03.2024 Faktúra
036/24 nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 30,16 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
162/24 nákup tovaru - duše, pneumatiky na vozík Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 89,50 € 19.04.2024 04.05.2024 Faktúra
130/24 nákup tovaru - elektródy (nerez) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 13,00 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
027/2024 nákup tovaru : Dewalt uhlová brúska 125mm 950W 1ks Fischer rezný kotúč 125x1,0 5ks Fischer brúsny kotúč 125x6x22,2 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 73,40 € 09.02.2024 22.02.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
050/2024 nákup tovaru : PVC obrusy 60m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 210,00 € 11.03.2024 17.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
087/2024 nákup tovaru : remenica (trávny traktor Viking) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 58,00 € 02.05.2024 18.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
071/2024 nákup tovaru a prostriedky do umývačky: Letnička Bakopa +mix 10ks Hnojivo na kvety 500ml 2ks Univerzálne hnojivo 500ml 1ks Finish tablety 100ks 1ks Soľ do umývačky 1kg 2ks Čistič do umývačky 250ml 3ks Leštidlo do umývačky 750ml 1ks Finish lešti Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA 37467735 75,10 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
061/2024 nákup tovaru k oprave Wifi a počítačov: Wifi router TP Link 1ks Batéria Fukawa 1ks Verbatim SSD disk 2ks Operačná pamäť 4GB 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 182,00 € 19.03.2024 18.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
061/24 nákup tovaru na údržbu (brúska uhlová, rezný kotúč, brúsny kotúč) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 73,40 € 20.02.2024 14.03.2024 Faktúra
067/24 nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 150,91 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
161/24 nákup tovaru na údržbu - podložky, skrutky, RhS kolesá plech-guma Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 54,37 € 19.04.2024 04.05.2024 Faktúra
131/24 nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 158,72 € 04.04.2024 03.05.2024 Faktúra
042/2024 nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky: drezová batéria s ramienkom 1ks flexi hadica k batérii 3/8xM1080cm 2ks hadica sifón Flexi 6/4x50-40 plast 1ks HT koleno 50/15 1ks HT redukcia 50/40 1ks dávkovač mydla 1000ml závesný 2ks dlažba Gre Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 158,72 € 04.03.2024 12.04.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
070/2024 nákup tovaru na údržbu: podložka 10ks skrutky pre drevostavbu 500ks koleso -plech guma 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 54,37 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
070/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky (lišty, silikón, koncové krytky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SABTRADE s.r.o. 36456373 52,13 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
095/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrable kovové Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 23,25 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
046/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: hrable kovové 12-zubové bez násady 5ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 23,25 € 06.03.2024 23.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
037/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: lišta koncová bočná ľavá hliník k prac.doske 2k silikon cyklon sanitarný číry 310ml 1ks tesniaca lišta 5000mm 5bm koncová krytka ľavá 2ks koncová krytka pravá Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SABTRADE s.r.o. 36456373 52,13 € 22.02.2024 09.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »