Faktúra č. 131/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 131/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky
- Dátum doručenia: 04.04.2024
- Celková hodnota: 158,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 042/2024
- Dátum zverejnenia: 03.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
042/2024 | nákup tovaru na údržbu a vybavenie prevádzky: drezová batéria s ramienkom 1ks flexi hadica k batérii 3/8xM1080cm 2ks hadica sifón Flexi 6/4x50-40 plast 1ks HT koleno 50/15 1ks HT redukcia 50/40 1ks dávkovač mydla 1000ml závesný 2ks dlažba Gre | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 158,72 € | 04.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |