Faktúra č. 130/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 130/24
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - elektródy (nerez)
  • Dátum doručenia: 04.04.2024
  • Celková hodnota: 13,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 062/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť