Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230276 Preprava osôb-Projekt mesta Humenné-Pohľady do minulosti. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Migaľbus s.r.o. 55293263 440,00 € 28.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230390 Potlač dresov-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Wici SK s. r. o. 54239303 48,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230341 Revízia elektroinštálácie 4 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230182 Revízia elektroinštalácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 29.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230235 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230290 Revízia elektroinštalácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230396 Digitálna transformácia vzdelania Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DL ENGINEERING s. r. o. 54180678 2 943,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230397 Digitálna transformácia vzdelania Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 COCIO s.r.o. 53513487 1 474,80 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230048 Lyžiarsky kurz Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CK Smajlíkovo, s.r.o. 53175573 5 100,00 € 24.02.2023 23.03.2023 Faktúra
20230049 Lyžiarský kurz Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CK Smajlíkovo, s.r.o. 53175573 550,00 € 24.02.2023 23.03.2023 Faktúra
20230232 Materiál-sačky do vysávača Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 RASSE, s. r. o. 53040201 31,00 € 31.08.2023 26.09.2023 Faktúra
20230383 KHM vzdelávaci poukaz Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 RASSE, s. r. o. 53040201 329,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230381 KHM vrátnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 RASSE, s. r. o. 53040201 44,99 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230106 Materiál-údržba trávnatej plochy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 64,61 € 21.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230336 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 806,03 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230391 Materiál krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 58,66 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230319 Materiál-kadernícke váhy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 35,10 € 24.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230379 KHM kaderníctvo-mimoriadne výsledky žiakov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 128,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230378 Materiál-kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 53,56 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230377 KHM vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 150,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230376 KHM mimoriadne výsledky žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 181,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230395 Materiál, KHM krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 158,50 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230415 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 80,55 € 19.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230080 Materiál kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 182,97 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
20230144 Materiál-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 46,33 € 23.05.2023 27.06.2023 Faktúra
20230273 Materiál-kaderníčky-zákazníčky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 183,74 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230025 Materiál údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 53,58 € 06.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230027 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 50,66 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230026 Materiál-uzatváranie vstupnej brány Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 55,52 € 06.02.2023 28.02.2023 Faktúra
20230280 Materiál údržba PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 51,48 € 02.10.2023 30.10.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »