Faktúra č. 20230395

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230395
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál, KHM krúžky
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 158,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 213/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213/2023 Objednávame si u Vás žehličky na vlasy 2 ks + pláštenku. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 158,50 € 12.12.2023 18.12.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť