Faktúra č. 20230080

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230080
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál kaderníctvo
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 182,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 34/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/2023 Objednávame si u Vás kadernícky materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 183,70 € 22.03.2023 30.03.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť