Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230018 Oprava budov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 131,00 € 26.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230379 KHM kaderníctvo-mimoriadne výsledky žiakov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 128,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230253 Potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 122,65 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230251 Materiál kozmetika Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 110,86 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230062 Pracovná porada riaditeľov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230320 Porada riaditeľov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 31.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230325 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 104,74 € 31.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230001 Zmluvný servis výpočtovej techniky 01/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 05.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20230033 Zml. servis výpočtovej techniky 02/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 09.02.2023 23.02.2023 Faktúra
20230063 Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 09.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230093 Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 14.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230116 Zml.servis výpočtovej techniky 5/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230156 Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230199 Zmluvný servis výpočtovej techniky 7/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230214 Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/23 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 07.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230271 Zmluvný servis výpočtovej techniky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230318 Zmluv. servis výpočtovej techniky 10/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 24.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230342 Zmluvný servis výpočtovej techniky 11/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 22.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230077 Karty ISIC/EURO Projekt Erasmus+ Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31768164 100,00 € 22.03.2023 11.04.2023 Faktúra
20230350 Čistiace potreby-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 99,56 € 23.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230211 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 99,11 € 20.07.2023 07.08.2023 Faktúra
20230127 Materiál-vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 93,72 € 15.05.2023 31.05.2023 Faktúra
20230081 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 93,35 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
20230165 Materiál-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Mária Kirňáková 32374232 92,70 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230250 Materiál kaderníctvo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 90,92 € 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230240 Potraviny - doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 90,70 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230412 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 87,05 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230421 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 80,75 € 22.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230415 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 80,55 € 19.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230111 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 80,00 € 03.05.2023 23.05.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »