Faktúra č. 20230325

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230325
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 104,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 150/2023,156/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť