Faktúra č. 20230081

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230081
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny-doplnenie skladu
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 93,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 36/2023
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
36/2023 Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 94,29 € 30.03.2023 30.03.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť