Faktúra č. 20230251

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230251
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál kozmetika
  • Dátum doručenia: 14.09.2023
  • Celková hodnota: 110,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 115/2023
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
115/2023 Objednávame si u Vás materiál do kozmetického salónu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 138,50 € 07.09.2023 12.09.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť