Faktúra č. 20230211

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230211
  • Popis fakturovaného plnenia: Školské tlačiva
  • Dátum doručenia: 20.07.2023
  • Celková hodnota: 99,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 5.3.2018
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť