Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
20210168 Odborný seminár Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asociácia správcov registratúry 37922190 46,00 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210144 Výmena žalúzii Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 635,00 € 31.05.2021 07.07.2021 Faktúra
20210141 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 34,90 € 21.05.2021 07.07.2021 Faktúra
20210147 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210208 Teplo 6/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 08.07.2021 09.07.2021 Faktúra
20210221 Elektrika Mierová 6/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 1 814,70 € 13.07.2021 14.07.2021 Faktúra
20210222 Elektrina 6/2021 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 230,15 € 14.07.2021 15.07.2021 Faktúra
20210195 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 767,36 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210188 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 26,71 € 28.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210189 Materiál-údržba TV + PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 38,89 € 28.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210194 Oprava elektriky-osvetlenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Marián Štofčík - RELMEX 41607694 146,64 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210198 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 51,94 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210217 Servisné práce 1.07.-30.9.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210199 Vodné,stočné Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 803,89 € 30.06.2021 24.07.2021 Faktúra
20210213 Zml.servis výpočtovej techniky 7/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210204 Kancelárske PV a materiál krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 452,87 € 07.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210203 Materiál - Údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 54,13 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210223 Materiál TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 207,90 € 14.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210212 ASC Agenda žiakov komplet 2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 509,00 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210207 Kancelárske potreby PV+TV+Krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 299,29 € 08.07.2021 24.07.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »