Faktúra č. 20210217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210217
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce 1.07.-30.9.2021
  • Dátum doručenia: 09.07.2021
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť