Faktúra č. 20210189

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210189
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV + PV
  • Dátum doručenia: 28.06.2021
  • Celková hodnota: 38,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 49/2021
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť