Faktúra č. 20210144

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210144
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena žalúzii
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 635,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/2021
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/2021 Objednávame si u Vás materiál -žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 780,00 € 13.04.2021 20.04.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť