Faktúra č. 20210198

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210198
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 51,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58/2021
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
58/2021 Objednávame si u vás plávajúcu podlahu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 51,94 € 30.06.2021 01.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť