Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
64/2021 Objednávame si u Vás vykonanie revízie elektroinštalácie na úseku PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Marián Štofčík - RELMEX 41607694 696,00 € 08.07.2021 15.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
65/2021 Objednávame si u Vás vykonanie odbornej elektro - prehliadky a elektro - skúšky zariadení:vyzúvačky kolies,montáž-demontáž pneumatík Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 150,00 € 08.07.2021 15.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210222 Elektrina 6/2021 Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 230,15 € 14.07.2021 15.07.2021 Faktúra
20210195 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 767,36 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210188 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 26,71 € 28.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210189 Materiál-údržba TV + PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 38,89 € 28.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210194 Oprava elektriky-osvetlenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Marián Štofčík - RELMEX 41607694 146,64 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210198 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 51,94 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210217 Servisné práce 1.07.-30.9.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210199 Vodné,stočné Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 803,89 € 30.06.2021 24.07.2021 Faktúra
20210213 Zml.servis výpočtovej techniky 7/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210204 Kancelárske PV a materiál krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 452,87 € 07.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210203 Materiál - Údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 54,13 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210223 Materiál TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 207,90 € 14.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210212 ASC Agenda žiakov komplet 2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 509,00 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210207 Kancelárske potreby PV+TV+Krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 299,29 € 08.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210205 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 124,75 € 07.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210216 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210215 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 213,00 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210214 Plyn maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 09.07.2021 24.07.2021 Faktúra