Faktúra č. 20210205

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210205
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 07.07.2021
  • Celková hodnota: 124,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 61/2021
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
61/2021 Objednávame si u vás materiál na renováciu náteru na altánku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 124,75 € 30.06.2021 08.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť