20210384 |
KHM-multifunkčné zariadenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
310,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210380 |
Klimazol - KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
904,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210345 |
Kontrola a čistenie kominových telies. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210109 |
Kontrola a čistenie komínových telies. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
21.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210377 |
Kontrola hasiacich prístrojov a tlak. skúšky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
597,72 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210409 |
List -bianko s vodotlačou |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
112,37 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
zo dňa 06.07.2021 |
Mandatná zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. KONDIS Jozef |
34295062 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
570,00 € |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
31.08.2021 |
06.07.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20210198 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
51,94 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210322 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
29,93 € |
12.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210203 |
Materiál - Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
54,13 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210425 |
Materiál -Covid 19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Lekáreň Don Bosco,PharmDr. Ondrej Sukeľ |
41707516 |
|
1 174,52 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210165 |
Materiál krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
99,90 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210401 |
Materiál pre činnosť strojárskeho a automobilového krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
199,28 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210223 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
207,90 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210140 |
Materiál údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
22,70 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210297 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
52,10 € |
30.09.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210298 |
Materiál údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
93,12 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210378 |
Materiál+KHM- mimoriadné výsledky žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PULS Hair s.r.o. |
46617744 |
|
96,06 € |
29.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210364 |
Materiál- kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Biutli, s.r.o. |
36712001 |
|
44,87 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210410 |
Materiál-Čistiace prostiedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
291,53 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |