Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210384 KHM-multifunkčné zariadenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 310,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210380 Klimazol - KHM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 904,00 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210345 Kontrola a čistenie kominových telies. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 518,40 € 08.11.2021 25.11.2021 Faktúra
20210109 Kontrola a čistenie komínových telies. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 518,40 € 21.04.2021 21.05.2021 Faktúra
20210377 Kontrola hasiacich prístrojov a tlak. skúšky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DXa, s.r.o. 36455181 597,72 € 29.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210409 List -bianko s vodotlačou Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 112,37 € 15.12.2021 22.12.2021 Faktúra
zo dňa 06.07.2021 Mandatná zmluva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. KONDIS Jozef 34295062 Stavebné práce, opravárenské práce 570,00 € 06.07.2021 07.07.2021 31.08.2021 06.07.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20210198 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 51,94 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210322 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 29,93 € 12.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20210203 Materiál - Údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 54,13 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210425 Materiál -Covid 19 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Lekáreň Don Bosco,PharmDr. Ondrej Sukeľ 41707516 1 174,52 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
20210165 Materiál krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 99,90 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210401 Materiál pre činnosť strojárskeho a automobilového krúžku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 199,28 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210223 Materiál TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 207,90 € 14.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210140 Materiál údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 22,70 € 19.05.2021 25.05.2021 Faktúra
20210297 Materiál údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 52,10 € 30.09.2021 03.11.2021 Faktúra
20210298 Materiál údržba TV+PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 93,12 € 30.09.2021 02.11.2021 Faktúra
20210378 Materiál+KHM- mimoriadné výsledky žiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PULS Hair s.r.o. 46617744 96,06 € 29.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210364 Materiál- kaderníčky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Biutli, s.r.o. 36712001 44,87 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210410 Materiál-Čistiace prostiedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 291,53 € 15.12.2021 21.12.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »