Faktúra č. 20210322

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210322
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 12.10.2021
  • Celková hodnota: 29,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 91/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
91/2021 Objednávame si u Vás materiál adaptér,batérie tuž.,elektromer digitálny Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 29,93 € 12.10.2021 13.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť