Faktúra č. 20210380

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210380
  • Popis fakturovaného plnenia: Klimazol - KHM
  • Dátum doručenia: 30.11.2021
  • Celková hodnota: 904,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 119/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
119/2021 Objednávame si u Vás klimazol. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 904,00 € 29.11.2021 30.11.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť