Faktúra č. 20210410

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210410
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-Čistiace prostiedky
  • Dátum doručenia: 15.12.2021
  • Celková hodnota: 291,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 132/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
132/2021 Objednávame si u Vás prostriedky na dezinfikáciu pracoviska Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 291,53 € 13.12.2021 16.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť