Faktúra č. 20210401

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210401
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál pre činnosť strojárskeho a automobilového krúžku
  • Dátum doručenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota: 199,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 129/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
129/2021 Objednávame si u Vás materiál pre činnosť krúžkov strojársky, automobilový Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 199,28 € 01.12.2021 10.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť