Faktúra č. 20210345

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210345
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a čistenie kominových telies.
  • Dátum doručenia: 08.11.2021
  • Celková hodnota: 518,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/2013
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť