Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 87,65€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 87,65 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
102/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 109,44€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 109,44 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
084/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 101,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 101,92 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
020/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 90,41 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
045/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 105,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 105,26 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
232/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.0.-31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 96,72 € | 10.08.2020 | 01.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
384/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.12.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 2,09 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
333/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.10.- 31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,91 € | 06.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
306/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.09.- 30.9.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 9,94 € | 12.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
276/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.08.- 31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,13 € | 10.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
225/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.07.- 31.07.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,02 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
179/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.06.- 30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,44 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
040/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.02.- 28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,12 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
025/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilný hlas obdobie 01.01.- 31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 0,06 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
385/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 119,90 € | 08.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
552/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 13,20€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 13,20 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
505/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 11,59€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 11,59 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
445/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 12,77€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 12,77 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
421/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 10,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,63 € | 09.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
373/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 10,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 10,15 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra |